Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000179 000000000028270 2025-01-02 07 "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE" 0070 "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE" 10 SAÚDE 301 "ATENÇÃO BÁSICA" 2040 "+ SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS" 6036 "AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA" 160010004 "RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP" 05120923000109 "AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP" 33903980000000000 HOSPEDAGENS "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL. OF. Nº 003/2025 - CG" GLOBAL 0 30.00 30.00 30.00 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000179 2025010000737 2025010000641 2025-01-17 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000641/2025, AEROTUR FATURA 144983/24." 0 000000000000000000000000001322 11111190100000000 104 00566 "6241055 " 0000000000 1 2025 30.00 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000179 2025010000641 2025-01-17 "VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO AÉREO, REALIZADOS NO ANO DE 2024.OFICIO Nº316/2025REFERENTE AO EMPENHO 001027/2025" 0 0000000000001322 05120923000109 12/2024 2025 30.00