Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000471 000000000028270 2025-01-13 11 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO" 0013 "FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO" 23 "COMÉRCIO E SERVIÇOS" 126 "TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO" 3010 "ARAPIRACA + INTELIGENTE" 2159 "MANUTENÇÃO DA REDE SINE MUNICIPAL DE ARAPIRACA" 271410000 "EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR" 05120923000109 "AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP" 33903980000000000 HOSPEDAGENS "VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 003/2025 - CG.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024.ARP Nº 108/2024." GLOBAL 0 12760.39 55.07 55.07 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000471 2025030004351 2025030003562 2025-03-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003562/2025 E PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF, (SMDETUR), CONFORME OFÍCIO Nº 533/2024-SMDETUR EM 11/12/2024, FATURA E 01 (UMA) GUIAS DAM ANEXAS AO PROCESSO Nº 38252/2024." 0 000000000000000000000000038252 11111190100000000 001 05428 "892459 " 0000000000 1 2025 55.07 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000471 2025030003562 2025-03-28 "LIQUIDAÇÃO REF. A GUIA DE IMPOSTOS UMA VEZ QUE A RETENÇÃO NÃO FOI REALIZADA NO PROCESSO Nº 38252/2024 - FATURA Nº 144981/24." 0 0000000000028270 05120923000109 11/2024 2025 55.07