Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000637 000000000000566 2025-01-17 11 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO" 0013 "FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO" 23 "COMÉRCIO E SERVIÇOS" 691 "PROMOÇÃO COMERCIAL" 1010 "CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL" 1134 "ESTRUTURAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO" 271410000 "EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR" 11111111111 "FOLHA DE PESSOAL" 31900499990000000 "OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO" "REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO , PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2025." ESTIMADO 0 18000.00 13233.74 4766.26 4766.26 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000637 2025010000658 2025010000537 2025-01-31 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000537/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHO, MÊS DE JANEIRO/25." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 001 05428 "952117 " 0000000000 1 2025 2383.13 2025010000637 2025030003024 2025020002353 2025-03-10 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002353/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, MES DE FEV/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 001 05428 "952117 " 0000000000 1 2025 2383.13 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000637 2025010000537 2025-01-30 "REFERENTE AO EMPENHO 000637/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 01/2025 2025 2383.13 2025010000637 2025020002353 2025-02-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000637/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, MES DE FEV/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 02/2025 2025 2383.13