Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025070005132 000000000021853 2025-07-28 14 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL" 0014 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL" 04 ADMINISTRAÇÃO 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 1030 "CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL" 2120 "RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 11111111111 "FOLHA DE PESSOAL" 31900499990000000 "OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO" "EMPENHO POR ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025." ESTIMADO 0 1037742.00 404076.36 402672.21 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025070005132 2025070012220 2025070009409 2025-07-30 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 009409/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JULHO/2025." 0 000000000000000000000000021853 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 404076.36 1404.15 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025070005132 2025070009409 2025-07-29 "REFERENTE AO EMPENHO 005132/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO/2025." 0 0000000000021853 "11111111111 " 07/2025 2025 404076.36