Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025070005177 000000000023832 2025-07-29 07 "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE" 0070 "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE" 10 SAÚDE 301 "ATENÇÃO BÁSICA" 3020 "APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA" 6024 "MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - PSF" 150010010 "RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS" 11111111111 "FOLHA DE PESSOAL" 31900499010000000 "CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE" "VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO - (P.A) - MÊS JULHO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 5051/2025" ESTIMADO 0 263834.00 263834.00 263834.00 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025070005177 2025070012260 2025070009357 2025-07-30 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 009357/2025. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO - MÊS JULHO DE 2025." 0 000000000000000000000000023832 11111190100000000 104 00566 "59123 " 0000000000 1 2025 263834.00 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025070005177 2025070009357 2025-07-29 "REFERENTE AO EMPENHO 005177/2025 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO - (P.A) - MÊS JULHO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 5051/2025" 0 0000000000023832 "11111111111 " 07/2025 2025 263834.00