Despesas
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1 registro encontrado
Exercício 2025
Número do Empenho 2025010000269
Número do Processo 000000000010736
Data 03/01/2025
Tipo de Empenho/Atividade GLOBAL
Exercício Restos 0
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Sub Função 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Despesa 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 10736/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - DIESEL S10 OBS. JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025.
Valor Empenho R$ 65.900,00
Valor Empenho Anulado R$ 3.615,79
Valor Empenho Liquidado R$ 62.284,21
Valor Empenho Pago R$ 62.284,21