| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000437 |
| Número do Processo | 000000000000563 |
| Data | 13/01/2025 |
| Tipo de Empenho/Atividade | ESTIMADO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Unidade Orçamentária | 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO |
| Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade | 2119 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL |
| Despesa | 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Credor | 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. |
| Valor Empenho | R$ 23.721,60 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 303,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 19.168,20 |
| Valor Empenho Pago | R$ 19.168,20 |