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EmpenhadoR$ 10.528.289,52Total retornado no recorte atualLiquidadoR$ 8.669.126,87Valores liquidados na consultaPagoR$ 8.618.407,31Valores pagos no resultado atualRegistros exibidos20Itens da listagem atual
Despesas
Empenhos
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Unidade Orçamentária0026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOFunção04 - ADMINISTRAÇÃOSubfunção062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIOPrograma3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICAProjeto/Atividade2018 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOALRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000000566TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 10/2025 SMF.Valor EmpenhoR$ 3.000.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 414.317,30Valor LiquidadoR$ 2.160.807,07Valor PagoR$ 2.160.807,07
2025010000368
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Unidade Orçamentária0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOFunção04 - ADMINISTRAÇÃOSubfunção422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOSPrograma3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICAProjeto/Atividade2020 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOALRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000000566TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 10/2025 SMF.Valor EmpenhoR$ 522.315,78Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 435.227,15Valor PagoR$ 435.227,15
2025010000367
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Unidade Orçamentária0020 - GABINETE DO PREFEITOFunção04 - ADMINISTRAÇÃOSubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICAProjeto/Atividade2002 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOALRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000000566TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 10/2025 SMF.Valor EmpenhoR$ 190.027,20Valor Empenho AnuladoR$ 3.705,87Valor LiquidadoR$ 150.374,53Valor PagoR$ 150.374,53
2025010000366
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Unidade Orçamentária0020 - GABINETE DO PREFEITOFunção04 - ADMINISTRAÇÃOSubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICAProjeto/Atividade2002 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOALRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000000566TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 10/2025 SMF.Valor EmpenhoR$ 4.126.290,90Valor Empenho AnuladoR$ 2.895,00Valor LiquidadoR$ 3.740.721,82Valor PagoR$ 3.734.869,88
2025010000365
00338885000133 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Unidade Orçamentária0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAFunção15 - URBANISMOSubfunção452 - SERVIÇOS URBANOSPrograma1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVELProjeto/Atividade1030 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM MANUTENÇÃORecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000036097TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoSOLICITAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO N. 127/2025 -REF SERRV DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE CANAFISTULA E POVOADO CANGANDU DO CONTRATO N. 15863/2023.Valor EmpenhoR$ 1.169,64Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 0,00Valor PagoR$ 0,00
2025010000364
91128358115 - FERNANDO ANTONIO RAMALHO DE FARIAS
33904100010000000 - CONTRIBUIÇÕES AS FORCAS AUXILIARES
Unidade Orçamentária0029 - COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONALFunção05 - DEFESA NACIONALSubfunção153 - DEFESA TERRESTREPrograma0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODERProjeto/Atividade2007 - MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA E JUNTA DE SERVIÇO MILITARRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000039708TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoVALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO MENSAL PARA ARCAR COM O CUSTEIO DAS DESPESAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 39708/2024 E OFÍCIO Nº 004/2025 - CGAI.Valor EmpenhoR$ 50.400,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 12.600,00Valor PagoR$ 12.600,00
2025010000363
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISPrograma2030 - ARAPIRACA + CIDADÃProjeto/Atividade6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIASRecurso266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNASNúmero Processo000000000000916TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 027-A/2025Valor EmpenhoR$ 112.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 90.291,06Valor PagoR$ 76.537,40
2025010000362
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISPrograma2030 - ARAPIRACA + CIDADÃProjeto/Atividade6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIASRecurso266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNASNúmero Processo000000000000916TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 027-A/2025Valor EmpenhoR$ 506.508,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 432.336,50Valor PagoR$ 430.932,35
2025010000361
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISPrograma2030 - ARAPIRACA + CIDADÃProjeto/Atividade6015 - MANUTENÇÃO DO BL PSB ? BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICARecurso166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNASNúmero Processo000000000000920TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO -BLOCO PSB. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 31/2025Valor EmpenhoR$ 185.400,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 149.337,29Valor PagoR$ 130.017,39
2025010000360
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISPrograma2030 - ARAPIRACA + CIDADÃProjeto/Atividade6015 - MANUTENÇÃO DO BL PSB ? BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICARecurso166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNASNúmero Processo000000000000920TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -BLOCO PSB. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 31/2025Valor EmpenhoR$ 467.710,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 334.014,10Valor PagoR$ 334.014,10
2025010000359
34028316000456 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
33903947000000000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Unidade Orçamentária0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAFunção04 - ADMINISTRAÇÃOSubfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAPrograma0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODERProjeto/Atividade2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDARecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000000058TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE AO PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS - PROCESSO Nº 53121.003028/2019-15 - OFÍCIO SMFAZ/SMFAZ-CONTABILIDADE Nº 0024/2025.Valor EmpenhoR$ 50.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 45.174,64Valor LiquidadoR$ 2.805,29Valor PagoR$ 2.805,29
2025010000358
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISPrograma2030 - ARAPIRACA + CIDADÃProjeto/Atividade6015 - MANUTENÇÃO DO BL PSB ? BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICARecurso266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNASNúmero Processo000000000000920TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -BLOCO PSB. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 31/2025Valor EmpenhoR$ 374.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 374.000,00Valor PagoR$ 374.000,00
2025010000357
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISPrograma2030 - ARAPIRACA + CIDADÃProjeto/Atividade6011 - MANUTENÇÃO DO BL GBF ? BL DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO - (PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL)Recurso266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNASNúmero Processo000000000000919TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO -BLOCO GBF. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 30/2025Valor EmpenhoR$ 89.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 75.952,70Valor PagoR$ 70.774,74
2025010000356
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISPrograma2030 - ARAPIRACA + CIDADÃProjeto/Atividade6011 - MANUTENÇÃO DO BL GBF ? BL DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO - (PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL)Recurso266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNASNúmero Processo000000000000919TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -BLOCO GBF. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 30/2025Valor EmpenhoR$ 376.740,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 313.280,00Valor PagoR$ 313.280,00
2025010000355
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade Orçamentária0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIAPrograma2030 - ARAPIRACA + CIDADÃProjeto/Atividade6019 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULARRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000000921TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO -RESTAURANTE POPULAR. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 32/2025Valor EmpenhoR$ 22.500,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 18.893,88Valor PagoR$ 18.893,88
2025010000354
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Unidade Orçamentária0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIAPrograma2030 - ARAPIRACA + CIDADÃProjeto/Atividade6019 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULARRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000000921TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -RESTAURANTE POPULAR. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 32/2025Valor EmpenhoR$ 101.544,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 83.202,20Valor PagoR$ 83.202,20
2025010000353
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEPrograma2030 - ARAPIRACA + CIDADÃProjeto/Atividade6021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZRecurso166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNASNúmero Processo000000000000918TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 029/2025Valor EmpenhoR$ 58.500,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 49.596,84Valor PagoR$ 44.515,80
2025010000352
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEPrograma2030 - ARAPIRACA + CIDADÃProjeto/Atividade6021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZRecurso166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNASNúmero Processo000000000000918TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 029/2025Valor EmpenhoR$ 61.684,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 49.021,00Valor PagoR$ 49.021,00
2025010000351
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEPrograma2030 - ARAPIRACA + CIDADÃProjeto/Atividade6021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZRecurso266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNASNúmero Processo000000000000918TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 029/2025Valor EmpenhoR$ 202.500,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 171.902,00Valor PagoR$ 171.902,00
2025010000350
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade Orçamentária0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEPrograma3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICAProjeto/Atividade6006 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTERecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000000917TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO -CONSELHO TUTELAR. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 028/2025Valor EmpenhoR$ 30.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 24.763,44Valor PagoR$ 24.632,53