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EmpenhadoR$ 3.834.397,70Total retornado no recorte atualLiquidadoR$ 1.835.576,36Valores liquidados na consultaPagoR$ 1.305.640,55Valores pagos no resultado atualRegistros exibidos20Itens da listagem atual
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Unidade Orçamentária0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFunção10 - SAÚDESubfunção305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAPrograma2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOSProjeto/Atividade6075 - PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA E À SAÚDE INFANTILRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000015144TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025.Valor EmpenhoR$ 13.380,00Valor Empenho AnuladoR$ 13.380,00Valor LiquidadoR$ 0,00Valor PagoR$ 0,00
2025010000266
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Unidade Orçamentária0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFunção10 - SAÚDESubfunção305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAPrograma2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOSProjeto/Atividade6074 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICARecurso160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDENúmero Processo000000000015144TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025.Valor EmpenhoR$ 40.140,00Valor Empenho AnuladoR$ 32.137,99Valor LiquidadoR$ 1.442,24Valor PagoR$ 1.442,24
2025010000265
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Unidade Orçamentária0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFunção10 - SAÚDESubfunção305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAPrograma2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOSProjeto/Atividade6045 - APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIARecurso160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDENúmero Processo000000000015144TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025.Valor EmpenhoR$ 26.760,00Valor Empenho AnuladoR$ 14.575,38Valor LiquidadoR$ 7.209,85Valor PagoR$ 7.209,85
2025010000264
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Unidade Orçamentária0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFunção10 - SAÚDESubfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALPrograma2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOSProjeto/Atividade6068 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICASRecurso160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AENúmero Processo000000000015144TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025.Valor EmpenhoR$ 53.520,00Valor Empenho AnuladoR$ 31.788,31Valor LiquidadoR$ 12.406,70Valor PagoR$ 12.406,70
2025010000263
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Unidade Orçamentária0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFunção10 - SAÚDESubfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALPrograma2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOSProjeto/Atividade6034 - ACESSO E QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIALRecurso160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AENúmero Processo000000000015144TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025.Valor EmpenhoR$ 23.415,00Valor Empenho AnuladoR$ 17.573,82Valor LiquidadoR$ 3.425,02Valor PagoR$ 3.425,02
2025010000262
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Unidade Orçamentária0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFunção10 - SAÚDESubfunção301 - ATENÇÃO BÁSICAPrograma2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOSProjeto/Atividade6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIARecurso160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? APNúmero Processo000000000015144TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025.Valor EmpenhoR$ 501.750,00Valor Empenho AnuladoR$ 261.429,16Valor LiquidadoR$ 133.595,95Valor PagoR$ 133.595,95
2025010000261
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Unidade Orçamentária0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFunção12 - EDUCAÇÃOSubfunção361 - ENSINO FUNDAMENTALPrograma2010 - INOVA + EDUCAÇÃOProjeto/Atividade2126 - INOVA + ESCOLA? MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARRecurso154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30%Número Processo000000000010736TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 10736/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - DIESEL S10 OBS. JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025.Valor EmpenhoR$ 115.076,08Valor Empenho AnuladoR$ 6.131,38Valor LiquidadoR$ 108.944,70Valor PagoR$ 108.944,70
2025010000260
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISPrograma2030 - ARAPIRACA + CIDADÃProjeto/Atividade6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIASRecurso266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADANúmero Processo000000000010730TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE AO CONTRATO 10736/2024, DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO DE COMBUSTÍVEL TIPO - DIESEL S10, JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025. OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 055-A/2025Valor EmpenhoR$ 13.377,70Valor Empenho AnuladoR$ 9.236,34Valor LiquidadoR$ 4.141,36Valor PagoR$ 4.141,36
2025010000259
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Unidade Orçamentária0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFunção12 - EDUCAÇÃOSubfunção361 - ENSINO FUNDAMENTALPrograma2010 - INOVA + EDUCAÇÃOProjeto/Atividade2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASRecurso150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDENúmero Processo000000000015144TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025.Valor EmpenhoR$ 167.250,00Valor Empenho AnuladoR$ 57.124,86Valor LiquidadoR$ 82.976,84Valor PagoR$ 82.976,84
2025010000258
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Unidade Orçamentária0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSFunção04 - ADMINISTRAÇÃOSubfunção452 - SERVIÇOS URBANOSPrograma0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODERProjeto/Atividade2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000010736TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, CUJO OBJETOÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 005-A/2025.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 PERIODO: JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025.Valor EmpenhoR$ 1.387.588,33Valor Empenho AnuladoR$ 391.086,14Valor LiquidadoR$ 878.855,41Valor PagoR$ 524.235,63
2025010000257
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Unidade Orçamentária0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAFunção15 - URBANISMOSubfunção451 - INFRA-ESTRUTURA URBANAPrograma0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODERProjeto/Atividade6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURARecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000010736TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, CUJO OBJETOÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 005-A/2025.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 PERIODO: JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025.Valor EmpenhoR$ 297.980,89Valor Empenho AnuladoR$ 221.828,09Valor LiquidadoR$ 70.251,72Valor PagoR$ 52.749,28
2025010000256
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Unidade Orçamentária0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICAFunção04 - ADMINISTRAÇÃOSubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODERProjeto/Atividade2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICARecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000010736TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, CUJO OBJETOÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 005-A/2025.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 PERIODO: JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025.Valor EmpenhoR$ 448.120,00Valor Empenho AnuladoR$ 212.992,99Valor LiquidadoR$ 210.576,78Valor PagoR$ 111.586,91
2025010000255
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Unidade Orçamentária0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTEFunção15 - URBANISMOSubfunção451 - INFRA-ESTRUTURA URBANAPrograma0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODERProjeto/Atividade2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIORecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000010736TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, CUJO OBJETOÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 005-A/2025.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 PERIODO: JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025.Valor EmpenhoR$ 52.720,00Valor Empenho AnuladoR$ 52.720,00Valor LiquidadoR$ 0,00Valor PagoR$ 0,00
2025010000254
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Unidade Orçamentária0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURALFunção20 - AGRICULTURASubfunção601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETALPrograma3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICAProjeto/Atividade1046 - AMPLIAR E MANTER A FROTA MECANIZADA MUNICIPALRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000010736TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, CUJO OBJETOÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 005-A/2025.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 PERIODO: JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025.Valor EmpenhoR$ 481.132,41Valor Empenho AnuladoR$ 181.808,96Valor LiquidadoR$ 273.335,98Valor PagoR$ 212.391,83
2025010000253
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Unidade Orçamentária0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMOFunção23 - COMÉRCIO E SERVIÇOSSubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODERProjeto/Atividade2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMORecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000010736TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, CUJO OBJETOÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 005-A/2025.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 PERIODO: JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025.Valor EmpenhoR$ 13.180,00Valor Empenho AnuladoR$ 13.180,00Valor LiquidadoR$ 0,00Valor PagoR$ 0,00
2025010000252
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Unidade Orçamentária0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALFunção06 - SEGURANÇA PÚBLICASubfunção181 - POLICIAMENTOPrograma1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVELProjeto/Atividade2122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000010736TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, CUJO OBJETOÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 005-A/2025.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 PERIODO: JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025.Valor EmpenhoR$ 31.652,00Valor Empenho AnuladoR$ 31.632,00Valor LiquidadoR$ 0,00Valor PagoR$ 0,00
2025010000251
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Unidade Orçamentária0020 - GABINETE DO PREFEITOFunção04 - ADMINISTRAÇÃOSubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODERProjeto/Atividade2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITORecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000010736TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, CUJO OBJETOÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 005-A/2025.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 PERIODO: JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025.Valor EmpenhoR$ 95.608,01Valor Empenho AnuladoR$ 75.166,28Valor LiquidadoR$ 18.519,11Valor PagoR$ 11.845,50
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISPrograma2030 - ARAPIRACA + CIDADÃProjeto/Atividade6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIASRecurso266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADANúmero Processo000000000037473TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoREFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERREIRA SAMPAIO, Nº 25, BAIRRO BAIXÃO ARAPIRACA. CONFORME QUARTO TEMRO ADITIVO AO CONTRATO N 2925/2021. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 052/2025.Valor EmpenhoR$ 14.998,80Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 6.249,50Valor PagoR$ 7.499,40
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISPrograma2030 - ARAPIRACA + CIDADÃProjeto/Atividade6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIASRecurso266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADANúmero Processo000000000037476TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoREFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PEDRO LEÃO, Nº 878, BAIRRO BAIXÃO ARAPIRACA. CONFORME TERCEIRO TEMRO ADITIVO AO CONTRATO N 1005/2022. 1 - DOC. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 050/2025.Valor EmpenhoR$ 22.967,28Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 9.569,70Valor PagoR$ 11.483,64
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISPrograma2030 - ARAPIRACA + CIDADÃProjeto/Atividade6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIASRecurso266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADANúmero Processo000000000037481TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoREFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO TORRES, Nº 141, BAIRRO BRASÍLIA ARAPIRACA. CONFORME QUARTO TEMRO ADITIVO AO CONTRATO N 3214/2021. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 048/2025.Valor EmpenhoR$ 33.781,20Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 14.075,50Valor PagoR$ 19.705,70